帳簿の締切

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決算振替手続(損益振替手続 ⇒ 資本振替手続)の次に行う作業。 ***P/L項目の締め切り 仕訳帳での決算仕訳を通じ、すなわち +元帳には損益振替の結果を、「損益」勘定口座に転記する。 +元帳には資本振替の結果を、「資本金」勘定口座に転記する。 これをもって「P/L項目の締め切り」となる。 ***B/S項目の締め切り 仕訳帳での決算仕訳は通さず、元帳上で勘定の締め切りを行う。 +次期繰越 を算出し、日付と金額を記入する。 +前期繰越 の日付と金額を次期繰越の相手方に記入する(開始記入)。 &u(){&space(52)現金&space(56)} 12/1 商品売買手数料&space(4)100,000|12/24 給与&space(24)40,000 &space(56)|12/31 次期繰越&space(16)60,000 &u(){&space(40)100,000}|&u(){&space(40)100,000} 1/1 前期繰越&space(20)60,000| &u(){&space(50)借入金&space(52)} 12/1 現金&space(26)40,000|12/24 当座預金&space(14)100,000 12/31 次期繰越&space(16)60,000| &u(){&space(40)100,000}|&u(){&space(40)100,000} &space(56)|1/1 前期繰越&space(20)60,000 ***繰越試算表の作成 -B/S項目に関して作成する。 -繰越額を記入、借方・貸方残高合計は一致する。 |借方|勘定科目|貸方| |&space(20)|&space(20)|&space(20)| |<合計>||<合計>|
決算振替手続(損益振替手続 ⇒ 資本振替手続)の次に行う作業。 ***P/L項目の締め切り 仕訳帳での決算仕訳を通じ、すなわち +元帳には損益振替の結果を、「損益」勘定口座に転記する。 +元帳には資本振替の結果を、「資本金」勘定口座に転記する。 これをもって「P/L項目の締め切り」となる。 ***B/S項目の締め切り 仕訳帳での決算仕訳は通さず、元帳上で勘定の締め切りを行う。 +次期繰越 を算出し、日付と金額を記入する。 +前期繰越 の日付と金額を次期繰越の相手方に記入する(開始記入)。 &u(){&space(52)現金&space(56)} 12/1 商品売買手数料&space(4)100,000|12/24 給与&space(24)40,000 &space(56)|12/31 次期繰越&space(16)60,000 &u(){&space(40)100,000}|&u(){&space(40)100,000} 1/1 前期繰越&space(20)60,000| &u(){&space(50)借入金&space(52)} 12/1 現金&space(26)40,000|12/24 当座預金&space(14)100,000 12/31 次期繰越&space(16)60,000| &u(){&space(40)100,000}|&u(){&space(40)100,000} &space(56)|1/1 前期繰越&space(20)60,000 ***繰越試算表の作成 -B/S項目に関して作成する。 -繰越額を記入、借方・貸方残高合計は一致する。 &space(22)&u(){繰越試算表} &space(20)平成○年 ○月○日 |借方|勘定科目|貸方| |&space(20)|&space(20)|&space(20)| |<合計>||<合計>|

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